Norma Legal Oficial del día 01 de Julio del año 2006 (01/07/2006)


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TEXTO DE LA PÁGINA 9

El Peruano sabado 1 de MORDAZA de 2006

R

EP

UB

LICA DEL P E

R

U

NORMAS LEGALES
· Muertes multiples : · Muerte : · Discapacidad : Permanente / Enf. Prof. · Accidente (con : tiempo perdido) · Accidente (sin : tiempo perdido)

322809
Mas de una muerte. Solo una muerte. Discapacidad con un porcentaje igual o superior al 15 % de invalidez. Accidente que considera 1 o mas dias de licencia. Accidente que considera cero dias de licencia.

portuarias, asimismo las instalaciones portuarias podran determinar sus propias matrices justificando los criterios establecidos en el procedimiento mencionado en el parrafo 2 del presente anexo) Las tablas deben ser trabajadas de la siguiente manera: · Para obtener la Magnitud de Riesgo, se debera combinar la Probabilidad de la ocurrencia del peligro (indicadas en las columnas Z; Y; X; W; V) con la Consecuencia del evento peligroso (Indicadas en las filas A; B; C; D; E). · El resultado o Magnitud de Riesgo (MR), determinara si el riesgo evaluado es tolerable o no. (tabla 1)
SEGURIDAD
DANO A LAS PERSONAS
C O N S E C U E N C I A S

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Muy Alta Z Alta Y 8 7 6 5 4 Media X 7 6 5 4 3 Baja W 6 5 4 3 2 Muy Baja V 5 4 3 2 1

Muertes multiples Muerte Discapacidad Permanente / Enf. Profesional Accidente (con tiempo perdido) Accidente (sin tiempo perdido)

A B C D E

9 8 7 6 5

(tabla 2)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PERDIDA MATERIAL
DANO EN US $
C O N S E C U E N C I A S Muy Alta Z Alta Y Media X Baja W Muy Baja V

100.001 ­ 1.000.000 10.001 ­ 100.000 1001 ­ 10.000 101 ­ 1.000 1 ­ 100

A B C D

9

8

7

6

5

8

7

6

5

4

7

6

5

4

3

6

5

4

3

2

La Perdida Material, se cuantifica en dolares, de acuerdo al dano generado a la carga, a las instalaciones y/o a la utileria. 4.2.3. Cualquier riesgo con valor igual o superior a 6 se considera un riesgo No tolerable. 4.2.4. Cualquier riesgo con valores entre 4 y 5 se considera un riesgo Residual. 4.2.5. Cualquier riesgo con valor igual o inferior a 3 se considera un riesgo Tolerable. 4.2.6. Para los riesgos No Tolerables y Residuales, se deberan establecer medidas de control y estas medidas deberan ser reevaluadas para asegurar que los riesgos se transformen en tolerables. 4.2.7. Los riesgos No Tolerables a los cuales se le han establecidos medidas de control y se mantengan con un valor de 4 o 5, seran considerados como riesgos Residuales (R) y se estableceran las medidas de control adicionales que permitan su MORDAZA monitoreo y administracion. 4.2.8. La verificacion de la efectividad de las medidas de control, se debera llevar a cabo a traves de inspecciones y/u observaciones en terreno, planeadas o no, las cuales son registradas en los respectivos "Registros de Inspeccion". 4.2.9. Los riesgos son jerarquizados de mayor a menor magnitud para priorizar las medidas de control. 4.2.10. Se debera elaborar una tabla con los mayores peligros de las operaciones que se desarrollan en la instalacion portuaria. 4.2.11. Las medidas de control establecidas seran plasmadas en el respectivo Plan Emergencia. 5. Registros Obligatorios Asociados a este lineamiento: R - 001 Matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos R - 002 Diagrama de Procesos R - 003 Jerarquizacion de Riesgos R - 004 Resumen de los mayores peligros. R - 005 Registro de inspeccion. NOTA.- Como apendice 1, 2 y 3, se adjuntan los modelos de formatos (opcionales) para que se efectuen los correspondientes registros (R-001, R-003 y R-004). 6.- Control de Revisiones
Revision Nº Fecha Motivo del cambio

E

5

4

3

2

1

4.2.1 Definicion de Probabilidad de ocurrencia (Tabla aplicable a Seguridad y Perdida Material): · Muy Alta : Puede ocurrir varias veces al dia. · Alta : Puede ocurrir una vez al dia o en el transcurso de una semana. · Media : Puede ocurrir una vez al mes. · Baja : Puede ocurrir una vez al ano. · Muy Baja: Puede ocurrir una vez en un lapso superior a un ano. 4.2.2 Definicion de Consecuencias (Tabla aplicable a Seguridad):
Apendice 1 del anexo 1

Formato R-001 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS MORDAZA SUB MORDAZA Actividad R/NR Peligros Ev. Peligros o dano Pp/Pc/Vi Probabilidad Consecuencia

EVALUACION DE RIESGOS Mag.Riesgo T/NT Medida Control Re-evaluacion Riesgos NT Probabilidad Consecuencia Mag. Riesgo

R/NR Pp/Pc/Vi T/NT

R : Rutinaria ; NR : No Rutinaria Pp: Personal propio; Pc: Personal Contratista; Vi : Visitas T : Tolerable; NT: No Tolerable.

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