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NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2002 (12/08/2002)

CANTIDAD DE PAGINAS: 60

TEXTO PAGINA: 6

Pág. 228072 NORMAS LEGALES Lima, lunes 12 de agosto de 2002 PROGRAMA 042 :Turismo SUB PROGRAMA 0113 :Promoción del Turismo ACTIVIDAD 1 00052 :Apoyo y Promoción Turística FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 403,944 5 GASTOS CORRIENTES 403,944 1 Personal y Obligaciones Sociales 139,702 3 Bienes y Servicios 226,592 4 Otros Gastos Corrientes 37,650 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 :Recursos Directamente Recaudados 3,722,600 5 GASTOS CORRIENTES 3,722,600 1 Personal y Obligaciones Sociales 1,831,193 3 Bienes y Servicios 1,841,407 4 Otros Gastos Corrientes 50,000 PROYECTO 2 00773 :Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía CITE-Artesanía FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 501,650 6 GASTOS DE CAPITAL 501,650 5 Inversiones 501,650 TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00: RECURSOS ORDINARIOS  12,453,844 TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,630,863 TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,174,156 TOTAL TODA FUENTE     20,258,863       A LA: SECCION PRIMERA GOBIERNO CENTRAL PLIEGO 035 :Ministerio de Comercio Exterior y Turismo UNIDAD EJECUTORA 001 :Dirección General de Administración - MINCETUR FUNCION 03 :Administración y Planeamiento PROGRAMA 003 :Administración SUB PROGRAMA 0006 :Administración General ACTIVIDAD 1 00267 :Gestión Administrativa FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 4,489,362 5 GASTOS CORRIENTES 4,319,362 1 Personal y Obligaciones Sociales 702,967 3 Bienes y Servicios 3,431,011 4 Otros Gastos Corrientes 185,384 6 GASTOS DE CAPITAL 170,000 7 Otros Gastos de Capital 170,000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 :Recursos Directamente Recaudados 2,138,362 5 GASTOS CORRIENTES 2,091,331 1 Personal y Obligaciones Sociales 689,192 3 Bienes y Servicios 1,402,139 6 GASTOS DE CAPITAL 47,031 7 Otros Gastos de Capital 47,031 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 :Donaciones y Transferencias 422,240 5 GASTOS CORRIENTES 422,240 3 Bienes y Servicios 422,240 PROGRAMA 006 :Planeamiento Gubernamental SUB PROGRAMA 0005 :Supervisión y Coordinación Superior ACTIVIDAD 1 00110 :Conducción y Orientación Superior FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 1,464,460 5 GASTOS CORRIENTES 1,464,460 1 Personal y Obligaciones Sociales 226,067 3 Bienes y Servicios 867,218 4 Otros Gastos Corrientes 371,175 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 :Recursos Directamente Recaudados 362,195 5 GASTOS CORRIENTES 362,195 1 Personal y Obligaciones Sociales 142,795 3 Bienes y Servicios 219,400 FUNCION 05 :Asistencia y Previsión Social PROGRAMA 015 :Previsión SUB PROGRAMA 0052 :Previsión Social al Cesante y Jubilado ACTIVIDAD 1 00347 :Obligaciones Previsionales FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 4,523,130 5 GASTOS CORRIENTES 4,523,130 2 Obligaciones Previsionales 4,523,130 FUNCION 11 :Industria, Comercio y Servicios PROGRAMA 040 :Comercio SUB PROGRAMA 0110 :Promoción Externa del Comercio ACTIVIDAD 1 00298 :Integración Regional y Sub Regional FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 :Recursos Ordinarios 788,924 5 GASTOS CORRIENTES 788,924 1 Personal y Obligaciones Sociales 105,697 3 Bienes y Servicios 676,389 4 Otros Gastos Corrientes 6,838 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 :Recursos Directamente Recaudados 301,821 5 GASTOS CORRIENTES 301,821 1 Personal y Obligaciones Sociales 47,300 3 Bienes y Servicios 254,521 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 :Donaciones y Transferencias 699,325 5 GASTOS CORRIENTES 699,325 3 Bienes y Servicios 699,325ANEXO Nº 1