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PÆg. 308184 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 Tabla de cálculo del Factor de Seguridad Uso AÑOS 2003 2004 2005 01 02 03 01 02 03 01 02 03 A 0.000008 0.000004 0.000001 0.000008 0.000004 0.000001 0.000008 0.000004 0.000001 B 0.000199 0.000012 0.000002 0.000210 0.000012 0.000002 0.000199 0.000011 0.000002 C 0.004782 0.004984 0.003403 0.005379 0.008249 0.004538 0.006621 0.008249 0.006807 D 0.004454 0.012665 0.004412 0.004454 0.018092 0.008824 0.003619 0.014072 0.008824 Tabla de cálculo de Importes Uso AÑOS 2003 2004 2005 01 02 03 01 02 03 01 02 03 A 0.32 0.15 0.04 0.47 0.22 0.06 0.59 0.28 0.08 B 7.88 0.47 0.08 11.94 0.66 0.12 14.39 0.83 0.15 C 189.09 197.08 134.58 306.12 469.42 258.23 480.08 598.13 493.55 D 176.13 500.81 174.46 253.46 1,029.56 502.11 262.41 1,020.34 639.78 Tabla de cálculo de los ingresos Uso AÑOS 2003 2004 2005 01 02 03 01 02 03 01 02 03 A 773.55 2,448.39 259.19 1,113.18 3,523.39 373.00 1,418.41 4,489.47 475.27 B 13,304.98 1,669.36 39.88 19,146.70 2,402.31 57.38 24,396.59 3,061.01 73.12 C 3,403.60 9,459.69 538.33 4,897.99 13,613.09 774.68 6,240.99 17,345.70 987.10 D 2,289.69 5,008.07 348.91 3,295.01 7,206.93 502.11 4,198.48 9,183.02 639.78 Total 19,771.82 18,585.51 1,186.31 28,452.89 26,745.72 1,707.17 36,254.46 34,079.20 2,175.27 Total General 39,543.64 56,905.78 72,508.93 ANEXO 04: COSTOS EJECUTADOS AÑOS 2002 AL 2005 2002 2003 2004 2005 LIMPIEZA PUBLICA 3,088,636.11 LIMPIEZA PUBLICA 3,881,624.03 LIMPIEZA PUBLICA 3,637,107.99 LIMPIEZA PUBLICA 3,536,043.73 Recojo 2,852,588.06 Recojo 3,514,917.79 Recojo 3,284,449.03 Recojo 3,141,236.79 Barrido 236,048.05 Barrido 366,706.24 Barrido 352,658.96 Barrido 394,806.94 PARQUES Y JARDINES 416,999.62 PARQUES Y JARDINES 626,094.01 PARQUES Y JARDINES 861,970.73 PARQUES Y JARDINES 1,007,254.57 3,505,635.73 4,507,718.04 4,499,078.72 4,543,298.30 SERENAZGO 474,523.70 SERENAZGO 682,869.36 SERENAZGO 870,107.13 3,505,635.73 4,982,241.74 5,181,948.08 5,413,405.43 Descripción de los incrementos en los servicios ejecutados respecto a los períodos anteriores Los servicios de Limpieza Pública, Parques * SERVICIO LIMPIEZA: * SERVICIO LIMPIEZA: * SERVICIO LIMPIEZA: y Jardines Públicos no registran incremento respecto al período anterior. * SERVICIO DE PARQUES: * SERVICIO DE PARQUES: * SERVICIO DE PARQUES: * SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: * SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: * SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: No registra incremento.Se incrementa por el aumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por el consumo de galones de combustible, el incremento de personal operativo y la cantidad de TN recolectadas y trasladadas al relleno sanitario. El incremento haciende a un valortotal de S/.792,987.92 Se incrementa por el aumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por la contratación depersonal operativo y el consumo de combustible. El incremento haciende a un valor total de S/. 209,094.39Se incrementa por el aumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por la contratación de personal operativo, la adquisición demateriales e insumos necesarios para la habilitación de áreas verdes, el porcentaje de dedicación del personal encargado de administrar el servicio y el mantenimiento de las instalaciones donde se opera el servicio . El incremento haciende a un valor total de S/. 235,876.72No registra incremento respecto al período anterior.No registra incremento respecto al período anterior. Se incrementa por el aumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por la contratación de personal operativo , la adquisición de materiales, herramientas, insumos y combustible, y por la variacion del consumo de agua en los diferentes parques del distrito. el incremento haciende a S/.145,283.84 Se incrementa por el aumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por la contratación de personal operativo, el costo de depreciación de 3 camionetas, el consumo de combustible, derefrigerios y elmantenimiento de vehículos. El incremento haciende a S/.187.237.77Seincrementa por e laumento en la intensidad y calidad del servicio, fundamentalmente por la contratación depersonal operativo, la variación del consumo de combustible y sus costos unitarios, el personal encargado de administrar el servicio y el mantenimiento de las instalaciones donde se opera el servicio. El incremento haciende a un v alor total de S/.208,345.66 22034