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Pág. 176213 NORMAS LEGALES Lima, domingo 25 de julio de 1999 EPS SEDALIB S.A. LOCALIDAD PAIJAN Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 2 3 5 4 Calidad bacteriológica del agua % 48 60 65 63 Turbiedad % 0 0 0 0 Producción per cápita Lit./hab./día 117 112 81 95 Cobertura de agua potable % 53 57 68 63 Cobertura de alcantarillado % 0 10 23 16 Cobertura de micromedición % 0 2 4 3 Presupuesto de Inversión S/. 546.221 0 0 0 Inversiones con recursos propios S/. 0 0 0 0 Agua no facturada % 0 0 0 0 Eficiencia de cobranza % 60 65 88 76 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 Relación de trabajo % Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudaciónMETAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 2 2 2 2 Mejoramiento de la situación financiera de la EPSESTOS INDICADORES SE MANEJAN EN FORMA CONJUNTA PARA TODA LA EMPRESAMejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarilladoIncremento de la cobertura de los servicios METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIALEPS SEDALIB S.A. LOCALIDAD MALABRIGO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 2 2 4 3 Calidad bacteriológica del agua % 64 65 70 68 Turbiedad % 78 80 85 85 Producción per cápita Lit./hab./día 273 298 244 270 Cobertura de agua potable % 87,26 87,69 88,97 88,33 Cobertura de alcantarillado % 54,71 55,14 56,42 55,78 Cobertura de micromedición % 0,27 0,26 1,3 0,78 Presupuesto de Inversión S/. 296.444 0 0 0 Inversiones con recursos propios S/. 1.981 0 0 0 Agua no facturada % 38 41 36 39 Eficiencia de cobranza % 52 55 76 65 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 Relación de trabajo % Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %Mejoramiento de la situación financiera de la EPSESTOS INDICADORES SE MANEJAN EN FORMA CONJUNTA PARA TODA LA EMPRESAMETAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 Incremento de la cobertura de los servicios METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudaciónMETAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 2 2 2 2