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NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 1999 (25/07/1999)

CANTIDAD DE PAGINAS: 64

TEXTO PAGINA: 9

Pág. 176207 NORMAS LEGALES Lima, domingo 25 de julio de 1999 EPS SEDALIB S.A. Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 6 7 9 8 Calidad bacteriológica del agua % 62 65 70 68 Turbiedad % 7 5 3 4 Producción per cápita Lit./hab./día 329 301 273 283 Cobertura de agua potable % 82 84 86 86 Cobertura de alcantarillado % 62 64 67 67 Cobertura de micromedición % 30 35 62 62 Presupuesto de Inversión S/. 24.417.692 6.783.408 4.684.776 11.468.184 Inversiones con recursos propios S/. 1.981 0 0 0 Agua no facturada % 39 38 42 40 Eficiencia de cobranza % 65 69 81 75 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 0,99 0,93 1,28 1,10 Relación de trabajo % 68 62 78 70 Deuda corriente / Ingreso operativo % 66 56 55 55 Deuda total / Ingreso corriente % 276 257 277 277METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 7 6 4 5 Incremento de la cobertura de los servicios METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación Mejoramiento de la situación financiera de la EPSANEXO N° 2 EPS SEDALIB S.A. LOCALIDAD TRUJILLO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 10 12 14 13 Calidad bacteriológica del agua % 68 75 80 80 Turbiedad % 2 0 0 0 Producción per cápita Lit./hab./día 351 324 322 323 Cobertura de agua potable % 85 86 87 86 Cobertura de alcantarillado % 65 66 67 66 Cobertura de micromedición % 62 66 97 81 Presupuesto de Inversión S/. 22.049.851 5.113.158 3.883.276 8.996.434 Inversiones con recursos propios S/. 0 0 0 0 Agua no facturada % 36 32 40 36 Eficiencia de cobranza % 70 81 90 86 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 Relación de trabajo % Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación Mejoramiento de la situación financiera de la EPSMejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarilladoMETAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIALIncremento de la cobertura de los servicios15,0 12 8 ESTOS INDICADORES SE MANEJAN EN FORMA CONJUNTA PARA TODA LA EMPRESA10