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Pág. 174048 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 9 de junio de 1999 EPS SEDACUSCO S.A. LOCALIDAD CUSCO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 9,3 9,4 9,5 9,5 Calidad bacteriológica del agua % 99,6 99,6 99,6 99,6 Turbiedad % 0 0 0 0 Producción per cápita Lit./hab./día 167 177 166 166 Cobertura de agua potable % 72 74 76 76 Cobertura de alcantarillado % 47 48 51 51 Cobertura de micromedición % 88 94,0 95,0 95,0 Presupuesto de Inversión S/. 979.297 456.216 378.010 834.226 Inversiones con recursos propios S/. 979.297 456.216 378.010 834.226 Agua no facturada % 34,0 21,0 16,0 18,3 Eficiencia de cobranza % 74,0 67,0 73,0 84,0 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 1,45 1,08 1,07 1,08 Relación de trabajo % 80,00 62,00 62,00 62,00 Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %ANEXO N° 2 METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 2,7 2,5 2,0 2,3 Incremento de la cobertura de los servicios METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación Mejoramiento de la situación financiera de la EPSEstos indicadores se manejan en forma conjunta para toda la empresa EPS SEDACUSCO S.A. LOCALIDAD URUBAMBA Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 14 14,0 16,0 15,0 Calidad bacteriológica del agua % 85 95 95 95 Turbiedad % 25 15 15 15 Producción per cápita Lit./hab./día 441 463 469 469 Cobertura de agua potable % 75 76 76 76 Cobertura de alcantarillado % 49 50 50 50 Cobertura de micromedición % 0 10,0 20,0 20,0 Presupuesto de Inversión S/. 26.711 8.680 2.090 10.770 Inversiones con recursos propios S/. 26.711 8.680 2.090 10.770 Agua no facturada % 66,0 61,0 63,0 62,0 Eficiencia de cobranza % 76,0 67,0 73,0 84,0 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 0,48 0,46 0,46 0,46 Relación de trabajo % 52,00 50,00 52,00 50,00 Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %ANEXO N° 2 0,5 0,5 0,5 Mejoramiento de la situación financiera de la EPSEstos indicadores se manejan en forma conjunta para toda la empresaMETAS PARA 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Período promedio de atención de reclamosMejoramiento de la calidad del servicio Días 0,5 METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudaciónIncremento de la cobertura de los serviciosMETAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999