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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 1 de diciembre de 2011 454222 Declaran de interés local el cambio específico de zonificación al índice de uso comercial, tipo supermercado, compatible con conjunto residencial en la Av. La Paz ACUERDO DE CONCEJO Nº 072-2011-MDSM San Miguel, 17 de noviembre de 2011 VISTO, en sesión ordinaria de concejo celebrada en la fecha, el pedido de la empresa Costanera Grupo Inmobiliario S.A.C. que contiene la propuesta porque se modifi que el cambio específi co de zonifi cación al índice de uso comercial, tipo supermercado, compatible con conjunto residencial en la avenida La Paz del distrito de San Miguel. CONSIDERANDO: Que, mediante ordenanza Nº1098-MML se aprueba el reajuste integral de la zonifi cación de los usos del suelo del Distrito de San Miguel, no obstante debatida la propuesta se estima la conveniencia de modifi car el cambio específi co de zonifi cación al índice de uso comercial, tipo supermercado, compatible con conjunto residencial en la avenida La Paz del distrito de San Miguel, con la fi nalidad de impulsar el desarrollo económico del distrito y brindar mejores servicios acorde con el crecimiento poblacional que viene dándose en esta zona; Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas al concejo municipal, por el artículo 9° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; POR UNANIMIDAD SE ACORDÓ: Artículo 1º.- DECLARAR de interés local el cambio específi co de zonifi cación al índice de uso comercial, tipo supermercado, compatible con conjunto residencial en la avenida La Paz del distrito de San Miguel. Artículo 2º.- PUBLICAR el acuerdo adoptado, en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Artículo 3º.- DISPENSAR al presente acuerdo del trámite de comisiones. Regístrese, comuníquese y cúmplase. SALVADOR HERESI CHICOMA Alcalde 723640-2 PROVINCIAS MUNICIPALIDAD DE LA PERLA Conforman el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Perla RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 435-2011-MDLP-ALC La Perla, 21 de Noviembre de 2011 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA Visto: el Informe Nº 028-2011-SGPYR-GPYP- MDLP, de fecha 15/11/2011, de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, suscrito por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se informa que, en cumplimiento de la Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, la Municipalidad Distrital de La Perla debe conformar el Comité de Control Interno y; CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, aprobada por el Congreso de la República y publicada el 18/04/2006, se dio con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior; Que, al amparo de la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado, la Contraloría General de la República emitió la Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”, con el objetivo principal de proveer los lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI), establecidos en las Normas de Control Interno (NCI).que permitan realizar una adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la gestión de las operaciones, con la fi nalidad de fortalecer la organización y contribuir al logro de los objetivos; Que, en el numeral 5. Marco Conceptual de la Guía, en la primera fase (Planifi cación), para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), plantean como condiciones previas la necesidad de contar con el Compromiso formal y por escrito de la Alta Dirección con el proceso de implementación y la constitución de un Comité de Control Interno responsable del mismo; Que, el artículo 43º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que “las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo”; Que, mediante Informe Nº 028-2011-SGPYR-GPYP- MDLP, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, contando con la aprobación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se informa que, en cumplimiento de la Ley N° 28716, la Resolución de Contraloría N° 458- 2008-CG y al requerimiento efectuado por la Gerencia de Control Institucional, remiten el proyecto de ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO Y CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, indicando que el Comité deberá ser constituido mediante Resolución de Alcaldía; Que, estando con la conformidad de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización – Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe Nº 028- 2011-SGPYR-GPYP-MDLP; de la Gerencia Municipal mediante Informe Nº 152-2011-GM-MDLP y con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y artículo 43° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE: Artículo Primero.- En cumplimiento con lo dispuesto en el Acta N° 001 – ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO para el desarrollo de la implementación del control interno, se conforma el COMITÉ DE CONTROL INTERNO de la Municipalidad Distrital de La Perla, que tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control de la entidad. El Comité dependerá de la Alta Dirección y estará conformado por los siguientes funcionarios: Presidente : Gerente de Secretaría General Abog. Heli Marrufo Fernández Secretario : Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Nicanor Marciano Sandonás Milla Integrante : Gerente de Administración CPC. Carlos Alberto Farro Ortiz Integrante : Gerente de Administración Tributaria Abog. Sara Julia Gómez Rodríguez Integrante : Gerente de Planeamiento y Presupuesto Econ. Roberto Castillo Semorile El Comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes: 1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre control interno.