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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G35/G35/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 6 de febrero de 2004 SUBPROGRAMA: 0157 VIAS URBANAS 12,000 PROYECTO: 201445 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 12,000 6. GASTOS DE CAPITAL 12,000 6. 5. INVERSIONES 12,000 6. 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 12,000 6 5. 11. 50 Servicios de Terceros - Obras por Contrato 12,000 FUNCIÓN: 16 TRANSPORTE 46,775 PROGRAMA: 052 TRANSPORTE TERRESTRE 46,775 SUBPROGRAMA: 0157 VIAS URBANAS 46,775 PROYECTO: 211477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 46,775 6. GASTOS DE CAPITAL 46,775 6. 5. INVERSIONES 46,775 6. 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 46,775 6 5. 11. 50 Servicios de Terceros - Obras por Contrato 46,775 FUNCIÓN: 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 350,000 PROGRAMA: 05O DESARROLLO URBANO 350,000 SUBPROGRAMA: 0163 PLANEAMIENTO URBANO 350,000 PROYECTO: 202808 ACTUALIZA CION DEL CAT ASTRO MUNICIPAL 350,000 6. GASTOS DE CAPITAL 350,000 6. 5. INVERSIONES 350,000 6. 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 350,000 6 5. 11. 50 Servicios de Terceros - Obras por Contrato 350,000 TOTAL PROYECTOS 7,000,000 Artículo Segundo.- Aprobar la Primera Modificación Presupuestaria al Presupuesto Institucional 2004, a Ni-vel Funcional Programático, por la modalidad de Cré- ditos y Anulaciones Presupuestarias entre Actividades y Proyectos por un monto total de S/. 2,807,259 Nue-vos Soles (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUETINUEVE Y 00/100 NUE- VOS SOLES), distribuido en las siguientes Fuentes deFinanciamiento: 07 FONCOMUN S/. 2,716,059 09 Recursos Directamente Recaudados S/. 91,200 De acuerdo a los siguientes detalles: A nivel de Actividades y Proyectos: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL CATEGORÍA DEL GAST O TRANSFERENCIA DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO RECURSOS MODALIDAD DE APLICACIÓN CRÉDITOS ANULA- ESPECÍFICA DEL GASTO CIONES FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO 2,716,059 334,990 PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN 2,716,059 334,990 SUBPROGRAMA: 006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,716,059 334,990 ACTIVIDAD: 100267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2,716,059 334,990 6. GASTO DE CAPITAL 334,990 6. 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 334,990 6. 7. 11 APLICACIONES DIRECTAS 334,990 6. 7. 11 51 Equipamiento y Bienes duraderos 334,990 7 SERVICIO DE LA DEUDA 2,716,059 0 7. 8 INTERESES y CARGOS DE LA DEUDA 923,803 0 7. 8. 11 APLICACIONES DIRECTAS 923,803 0 7. 8. 11. 80 Intereses y otras cargas por Deuda Interna contratada 923,803 7. 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1,792,256 0 7. 9. 11 APLICACIONES DIRECTAS 1,792,256 0 7. 9. 11. 90 Principal de la deuda Interna Contratada 1,792,256 TOTAL ACTIVIDADES 2,716,059 334,990CATEGORIA DEL GASTO CRÉDITO GRUPO GENÉRICO DEL GASTO SUPLEMENTARIO MODALIDAD DE APLICACIÓN ESPECÍFICA DEL GASTO EN NUEVOS SOLESCATEGORÍA DEL GAST O TRANSFERENCIA DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO RECURSOS MODALIDAD DE APLICACIÓN CRÉDITOS ANULA- ESPECÍFICA DEL GASTO CIONES FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO 1,000,755 PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN 1,000,755 SUBPROGRAMA: 006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1,000,755 PROYECTO 200634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 1,000,755 6. GASTOS DE CAPITAL 0 1,000,755 6 5. INVERSIONES 0 1,000,755 6 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 0 1,000,755 6 5. 11. 22. V estuario 14,600 6 5. 11. 23. Combustibles y Lubricantes 146,880 6 5. 11. 27. Servicios no Personales 430,755 6 5. 11. 30. Bienes de Consumo 9,000 6 5. 11. 36 T arifa de Servicios Generales 12 ,600 6 5. 11. 39 Otros Servicios de Terceros 32 ,400 6 5. 11. 51 Equipamiento y Bienes Duraderos 354,520 FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO 200,000 PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN 200,000 SUBPROGRAMA: 006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 200,000 PROYECTO 200634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 200,000 6. GASTOS DE CAPITAL 200,000 6 5. INVERSIONES 200,000 6 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 200,000 6 5. 11. 20 Viaticos y Asignaciones 5,000 6 5. 11. 24 Alimentos para personas 15 ,000 6 5. 11. 27. Servicios no Personales 48 ,000 6 5. 11. 30. Bienes de Consumo 30 ,000 6 5. 11. 33 Servicios de Consultoria 24 ,000 6 5. 11. 39 Otros Servicios de Terceros 50 ,000 6 5. 11. 51 Equipamiento y Bienes Duraderos 28 ,000 FUNCIÓN: 04 AGRARIA 50 ,000 PROGRAMA: 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 50 ,000 SUBPROGRAMA: 045 PROMOCIÓN AGRARIA 50 ,000 PROYECTO 200032 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 50,000 6. GASTOS DE CAPITAL 50 ,000 6 5. INVERSIONES 50 ,000 6 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 50 ,000 6 5. 11. 33 Servicios de Consultoria 50 ,000 FUNCIÓN: 09 EDUCACION Y CULTURA 5,556 PROGRAMA: 033 EDUCA CION FISICA Y DEPORTE 5,556 SUBPROGRAMA: 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 5,556 PROYECTO 205515 CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS 5,556 RECREACIONALES 6. GASTOS DE CAPITAL 5,556 6 5. INVERSIONES 5,556 6 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 5,556 6 5. 11. 50 Servicios de Terceros - Obras por Contrato 5,556 FUNCIÓN: 09 EDUCACION Y CULTURA 150,000 PROGRAMA: 034 CULTURA 150,000 SUBPROGRAMA: 0094 DIFUSION CULTURAL 150,000 PROYECTO 211029 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS 150,000 MUNICIPALES 6. GASTOS DE CAPITAL 150,000 6 5. INVERSIONES 150,000 6 5. 11. APLICACIONES DIRECTAS 150,000 6 5. 11. 33 Servicios de Consultoria 10 ,000 6 5. 11. 36 T arifa de Servicios Generales 30 ,000 6 5. 11. 39 Otros Servicios de Terceros 50 ,000 6 5. 11. 51 Equipamiento y Bienes Duraderos 60 ,000 FUNCIÓN: 14 SALUD Y SANEAMIENTO 0 50 ,000 PROGRAMA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0 50 ,000 SUBPROGRAMA: 0177 SALUD AMBIENTAL 0 50 ,000 PROYECTO: 200248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 0 50 ,000 6. GASTOS DE CAPITAL 0 50 ,000