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Pág. 176827 NORMAS LEGALES Lima, viernes 13 de agosto de 1999 EPS EMSAPUNO LOCALIDAD PUNO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 12 14 14 14 Calidad bacteriológica del agua % 98 98 99 99 Turbiedad % 2 2 1 1 Producción per cápita Lit./hab./día 184 186 193 188 Cobertura de agua potable % 79 80 82 82 Cobertura de alcantarillado % 60 61 63 63 Cobertura de micromedición % 45 44 45 45 Presupuesto de Inversión S/. 213.651 96.000 82.000 178.000 Inversiones con recursos propios S/. 108.546 96.000 82.000 178.000 Agua no facturada % 19 17 28 23 Eficiencia de cobranza % Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 Relación de trabajo % Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado1 Mejoramiento de la situación financiera de la EPSMETAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Incremento de la cobertura de los servicios METAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIALMETAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999 Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación ESTOS INDICADORES SE FIJAN EN FORMA CONSOLIDADA PARA TODA LA EMPRESAPeríodo promedio de atención de reclamos Días 2 2 1EPS EMSAPUNO LOCALIDAD CONSOLIDADO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 12 14 14 14 Calidad bacteriológica del agua % 98 98 99 99 Turbiedad % 2 3 1 1 Producción per cápita Lit./hab./día 190 192 195 191 Cobertura de agua potable % 73 74 76 76 Cobertura de alcantarillado % 51 54 56 56 Cobertura de micromedición % 37 36 37 37 Presupuesto de Inversión S/. 213.651 186.000 132.000 318.000 Inversiones con recursos propios S/. 108.546 186.000 132.000 318.000 Agua no facturada % 14 14 25 20 Eficiencia de cobranza % 88 86 93 93 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 1,00 0,88 1,14 1,00 Relación de trabajo 1,02 0,82 0,96 0,89 Deuda corriente / Ingreso operativo % 91 61 60 60 Deuda total / Ingreso corriente % 326 271 275 275 S.I. Sin informaciónMejoramiento de la situación financiera de la EPSIncremento de la cobertura de los servicios Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudaciónMejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarilladoMETAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIALMETAS PARA 1999ANEXO Nº 2 Período promedio de atención de reclamos Días 2 2 1 1Mejoramiento de la calidad del servicioMETAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO