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PÆg. 306659 NORMAS LEGALES Lima, domingo 18 de diciembre de 2005 CUADRO RESUMEN DE INCREMENTO Y REDUCCION DE LA TASA DE ARBITRIOS SERENAZGO DEL AÑO 2005 SECTOR SUBEN BAJAN SALDO POR CANTIDAD DE IMPORTE CANTIDAD IMPORTE COBRAR S/. PREDIOS S/. DE PREDIOS S/. A 246 43,107.72 1,934 167,419.01 33,897.60 B 460 13,108.89 641 39,128.07 14,849.91 C 6,888 419,519.70 11,189 793,015.67 301,895.97 D 700 64,850.19 1,414 66,964.32 31,639.17 E 409 17,690.84 1,042 37,197.05 17,393.28 F 957 31,716.42 1,780 68,992.25 27,432.28 G 1,130 34,612 1,483 53,225 27,304 TOTAL 10,790 624,606.16 19,483 1,225,941.54 454,412.30 Sustento desglosado en cuadro adjunto al presente. ANEXO 01 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LIMPIEZA PUBLICA PARA EL AÑO 2002 Ordenanza N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO % % COSTO COSTO DE MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN DEPR MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 387,094.62 4,645,135.40 COSTO DE MANO DE OBRA 200,111.72 2,401,340.64 Personal Nombr ado 166,924.72 2,003,096.64 Obreros 43 Persona 69,378.44 832,541.29Ayudantes 18 Persona 29,853.30 358,239.56 Choferes 8 Persona 13,906.59 166,879.08 Otros (detallar) 15 Persona 53,786.39 645,436.71 Personal Contr atado 33,187.00 398,244.00 Obreros 77 Persona 33,187.00 398,244.00 COSTO DE MATERIALES 10,146.74 121,760.88 Escobas 706.25 8,475.00 Otras Herramientas (detallar) 117.60 1,411.20 Repuestos 966.60 11,599.15 Accesorios 540.14 6,481.66 Lubricantes 306.83 3,682.00 Combustibles 6,910.83 82,929.91 Insumos 456.08 5,472.96 Otros (detallar) 142.42 1,709.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 42.92 515.00 Camiones recolectores Unidad 42.92 515.00 Otros (detallar) 10 y 25 42.75 513.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 176,793.24 2,121,518.87 Refrigerios 11.67 140.00 Viáticos 107.50 1,290.00 Vestuario 106.08 1,273.00 Servicios de Terceros 176,567.99 2,118,815.87 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,082.47 60,989.65 Mano de Obra Indirecta (Detallar) 4 P ersona 4,830.88 57,970.59 Material y útiles de oficina (detallar) 105.64 1,267.66 Depreciación de bienes muebles y equipos 25 y 10 145.95 1,751.40 COSTOS FIJOS 19,148.86 229,786.32 Agua Factura 549.60 6,595.20 Energía Eléctrica Factura 175.00 2,100.00 Telefonía Fija F actura 108.00 1,296.00 Telefonía Celular F actura 360.38 4,324.50 Otros (detallar) 17,955.89 215,470.62 TOTAL 411,325.95 4,935,911.37CUADRO RESUMEN DE INCREMENTO Y REDUCCION DE LA TASA DE ARBITRIOS SERENAZGO DEL AÑO 2004 SECTOR SUBEN BAJAN SALDO POR CANTIDAD DE IMPORTE CANTIDAD IMPORTE COBRAR S/. PREDIOS S/. DE PREDIOS S/. A 310 34,463.32 1,881 149,833.60 13,789.94 B 351 7,087.35 727 35,655.10 13,660.44 C 12,360 457,401.40 5,716 631,776.64 198,095.64 D 884 36,576.81 1,189 62,517.00 21,218.88 E 303 12,606.10 1,130 42,878.01 9,896.49 F 605 18,009.02 1,967 63,895.44 15,759.66 G 627 73,414.95 1,949 67,638.19 23,331.68 TOTAL 15,440 639,558.95 14,559 1,054,193.98 295,752.73 VI.- REGLAS APLICABLES AL COBRO DE ARBITRIOS MUNICIPALES.- Para efectos de la Ordenanza que se sustenta en el presente informe técnico, se aplicaran las siguientes reglas vinculantes: 6.1 Se aplicarán a deudas pendientes de cancelación al 17 de agosto del 2005. 6.2 Su monto no podrá ser mayor a la determinada de acuerdo a los dispositivos con los que se calculó originalmente y que son materia de la presente adecuación. Surquillo, octubre del 2005