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Pág. 174591 NORMAS LEGALES Lima, jueves 24 de junio de 1999 EPS SEDACAJ S.A. LOCALIDAD CAJAMARCA Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 20 20 21 20 Calidad bacteriológica del agua % 100 100 100 100 Turbiedad % 9 9 9 9 Producción per cápita Lit./hab./día 245 243 212 213 Cobertura de agua potable % 86 87 88 88 Cobertura de alcantarillado % 69 70 71 71 Cobertura de micromedición % 62 64 70 70 Presupuesto de Inversión S/. 361.791 180.000 724.000 904.000 Inversiones con recursos propios S/. 361.791 180.000 724.000 904.000 Agua no facturada % 20 23 27 25 Eficiencia de cobranza % Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 Relación de trabajo % Deuda corriente / Ingreso operativo % Deuda total / Ingreso corriente %Mejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación ESTOS INDICADORES DE MANEJAN EN FORMA CONJUNTA PARA TODA LA EMPRESAMejoramiento de la situación financiera de la EPSMETAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarilladoIncremento de la cobertura de los serviciosMETAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 8 8 8 8METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999EPS SEDACAJ S.A. LOCALIDAD CONSOLIDADO Unidad Resultados OBJETIVOS INDICADOR de de Medida 1998 I Semestre II Semestre Meta Anual Continuidad promedio Hrs/día 20 20 21 21 Calidad bacteriológica del agua % 100 100 100 100 Turbiedad % SI 9 9 9 Producción per cápita Lit./hab./día 247 243 212 214 Cobertura de agua potable % 85 86 87 87 Cobertura de alcantarillado % 69 70 71 71 Cobertura de micromedición % 63 65 70 70 Presupuesto de Inversión S/. 488.995 180.000 784.000 964.000 Inversiones con recursos propios S/. 361.791 180.000 784.000 964.000 Agua no facturada % 20 23 27 25 Eficiencia de cobranza % 91 0 0 92 Reducción del costo operativo Costo por m3 facturado S/./m3 1,20 1,18 1,23 1,20 Relación de trabajo % 97 85 82 84 Deuda corriente / Ingreso operativo % 12 10 10 10 Deuda total / Ingreso corriente % 16 11 11 11 S.I. Sin informaciónMejoramiento de la eficiencia de la venta y recaudación Mejoramiento de la situación financiera de la EPSMETAS RELACIONADAS A LA GESTION EMPRESARIAL Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarilladoIncremento de la cobertura de los serviciosMETAS RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Mejoramiento de la calidad del servicio Período promedio de atención de reclamosDías 8 8 8 8ANEXO Nº 2 METAS DE GESTION RELACIONADAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA GESTION EMPRESARIAL 1999 METAS PARA 1999