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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G32/G35/G31/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 17 de octubre de 2005 municipio, a fin de evitar el traslado de los mismos a los contribuyentes. Cuarta.- ENCARGATURA Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento de la presente Ordenanza. Quinta.- VIGENCIA La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de ConcejoMetropolitano de Lima que la ratifique. Sexta.- FACULTADES REGLAMENTARIAS Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementarias. POR TANTO: Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.FERNANDO ANDRADE CARMONA Alcalde ANEXO A LA ORDENANZA 207 INFORME TÉCNICO DE LA ORDENANZA DE DETERMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS POR ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2006 Para el año 2006, la Municipalidad de Miraflores brindará en favor de los vecinos de su comuna, tres servicios básicos:el servicio de Limpieza Pública, el mantenimiento deParques y Jardines, y el de Serenazgo, los cuales generaránun costo efectivo que será distribuido en función del númerode contribuyentes, conforme a los criterios detallados en lapresente ordenanza, precisándose que los cálculos serealizan en función a los 42,076 predios existentes en estajurisdicción, lo cual será detallado a continuación. 1. COSTOS DE LOS SERVICIOSLIMPIEZA PÚBLICAEste servicio generará para este año un costo total de: S/. 14.326.722,01 los cuales tienen como detalle los costospresentados a continuación: AÑO 2006 (Montos en Nuevos Soles) COSTOS DIRECTOS 11.649.796,89 COSTO DE MANO DE OBRA 4.462.210,08 PERSONAL NOMBRADO 2.001.514,68 PERSONAL CONTRATADO 2.460.695,40 COSTO DE MATERIALES 1.945.724,12 LIMPIEZA DE LAS VIAS Y ÁREASPÚBLICAS 263.488,45 RECOLEC., TRANSFERENCIA, TRANS- PORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESI-DUOS SOLIDOS COMUNES DE AMBITOMUN. 1.089.677,44 OPERATIVOS DE DESRATIZACION, LIMPIEZA DE PLAYAS Y RECOLEC. DERES. PROVENIENTES DE LIMP. DETECHOS. 72.231,80 LIMPIEZA Y MANTEN.DE MOBILIARIO URBANO (BANCAS, FAROLAS, PAPE-LERAS, MONUMENTOS, JUEGOSINFANTILES) 84.781,96 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHI- CULAR DE LA SUBGERENCIA DELIMPIEZA PÚBLICA 435.544,47 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 654.238,75 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 4.587.623,94 GASTO DE DIFUSIÒN 365.000,00 ALIMENTOS 30.072,00 VESTUARIO 158.803,85 SERVICIOS TERCEROS 4.033.748,09 COSTO INDIRECTOS Y GASTO ADMINISTRA TIVO 2.305.099,98 COSTOS FIJOS 371.825,14 TOTAL 14.326.722,01 PARQUES Y JARDINES Este servicio generará para este año un costo total de: S/. 10.328.077,33 los cuales tienen como detalle los costospresentados a continuación:AÑO 2006 (Montos en Nuevos Soles) COSTOS DIRECT OS 8.178.380,84 COSTOS DE MANO DE OBRA 3.076.398,60 PERSONAL NOMBRADO 1.226.331,60 PERSONAL CONTRAT ADO 1.850.067,00 COSTO DE MATERIALES 2.780.022,28 ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO 885.828,80 ABONOS Y FERTILIZANTES 535.350,60PLANTONES DE ARBOLES Y SEMILLAS 762.665,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.689,58 LUBRICANTES 41.988,30COMBUSTIBLE 537.500,00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 384.139,48 OTROS COSTOS Y GASTOS V ARIABLES 1.937.820,48 UNIFORMES 116.119,00 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO 13.455,00 SERVICIOS DE TERCEROS 1.426.050,00AGUA DE RIEGO 382.196,48 COSTOS INDIRECTOS Y GAST OS ADMINISTRATIV OS 3/ 1.982.362,49 COSTOS CORPORA TIVOS 167.264,00 TOTAL 10.328.007,33 SERENAZGO Este servicio generará para este año un costo total de: S/. 9.933.014,16 los cuales tienen como detalle los costospresentados a continuación: AÑO 2006 (Montos en Nuevo Soles) COSTOS DIRECT OS 7.463.274,61 COSTO DE MANO DE OBRA 5.029.880,40 Personal nombr ado 178.715,40 Personal co ntratado 4.851.165,00 COSTO DE MATERIALES 1.103.640,82 Uniformes 169.540,65Repuestos 140.693,16Otros 793.407,01 DEPRECIACION DE MAQUINARIA YEQUIPOS 387.524,39 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 942.229,00 Refrigerios 840,00Alimento y Medicina para canes 26.600,00Movilidad 4.800,00Servicio de terceros 855.495,05 Otros 54.493,95 COSTOS INDIRECTOS Y GAST OS ADMINISTRATIV OS 3/ 2.023.160,39 COSTOS FIJOS 446.579,16 TOTAL 9.933.014,16 2. RELACIÓN COSTO TOTAL Y COSTOS INDIRECTOS Como puede apreciarse de los cuadros de costos, el monto de los costos indirectos sobrepasa el límite del10% del total del costo de los servicios, por lo que elexceso de los costos indirectos con relación a dichofactor, será asumido por la Municipalidad con sus propiosrecursos. RELACION COSTO TOTAL Y COSTOS INDIRECTOS (Montos en Nuevos Soles) Año Arbitrio Costo total 10,00% Costos Monto indirectos asumidopor la Municipalidad 2006Limpieza Pública 14.326.722,01 1.432.672,20 2.305.099,98 872.427,78 Parques y Jardines 10.328.007,33 1.032.800,73 1.982.362,49 949.561,76 Serenazgo 9.933.014,16 993.301,41 2.023.160,39 1.029.858,98 3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LA DISTRIBUCIÓN PARA EL AÑO 2006 A efectos de describir los servicios brindados y los criterios de distribución adoptados, se ha tomado encuenta las reglas establecidas por el TribunalConstitucional, a través de las sentencias recaídas en losexpedientes Nº 0041-2004/AI-TC y Nº 0053-2004/PI-TC,en la cuales ha determinado criterios objetivos dedistribución y observancia básica que facilitan una mejordistribución del costo de los arbitrios entre loscontribuyentes.