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El Peruano Miércoles 14 de mayo de 2014 523170 Componente Unidad de Medida Meta anual Responsable 2014 2015 2016 4.2 Seguimiento, monitoreso y evaluación Informes 4 4 4 APP Nota: las cifras son acumuladas. Seguidamente, revisando las funciones contenidas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional Tambos, se procedió a identifi car cada una de las tareas, las actividades y los componentes del marco lógico y se les asignó la ofi cina o área directamente responsable del logro de la meta identifi cada. Cabe indicar que a la fecha, el Programa debe cumplir dos fi nes: el primero, construir y poner operativos los tambos, los cuales se van a cumplir con la ejecución total de las actividades 1.1 y 1.2. El segundo, tiene que ver con la plataforma de servicios la cual se consolida con la ejecución de las atenciones sectoriales y coordinaciones intersectoriales a través del tambo. Las intervenciones y atenciones a través de las plataformas multiservicios (tambos), se realizan previa fi rma de un convenio, acuerdo, contrato, etc. con los sectores que brindarán los servicios y actividades. 3.3. Presupuesto multianual El presupuesto multianual 2014-2016 del Programa asciende a S/. 300.1 millones, de los cuales S/. 147.9 millones están autorizados en el presupuesto fi scal 2014. Como puede observarse entre los años 2014 y 2015 el presupuesto del Programa se concentra en dos fi nes simultáneos: el de construir los centros de servicios múltiples y el diseño de la operatividad de los servicios que oferte el tambo, tal como ha sido mostrado en el análisis de las metas del presente Plan. En la actividad 1.1 equipamiento de los tambos comprende el costo de la construcción de la obra de infraestructura así como el equipamiento básico del tambo, la actividad 1.2 mantenimiento de los tambos se incluyen las remuneraciones del gestor comunal (tamberos), estas tareas consumen cerca del 77% del presupuesto total del Programa. Los gastos operativos del Programa ascienden al 7.9% del total. Hacia el año 2016, el presupuesto del Programa está concentrado en los servicios que van a ofertar a través de los tambos que incluye los servicios sectoriales, intersectoriales y las actividades orientadas a mitigar las condiciones de riesgos (heladas, granizada y friaje) en las zonas rurales pobres y dispersas. Cuadro N° 05: Presupuesto Multianual del Plan de implementación 2014-2016 Componente 2014 2015 2016 Total 2014-2016 % Producto: Tambos que prestan servicios a la Comunidad 147,972,377 110,923,187 41,200,771 300,096,335 100.0 Actividad 1: Operatividad y mantenimiento del tambo 118,395,190 91,452,000 20,460,000 230,307,190 76.7 1.1 Equipamiento para los tambos 107,039,543 74,700,000 0 181,739,543 60.6 1.2 Mantenimiento de los tambos 10,942,547 14,592,000 18,300,000 43,834,547 14.6 1.3 Coordinación con Gobiernos Regionales y Locales (APP, Inversión por imuestos, etc.) 413,100 2,160,000 2,160,000 4,733,100 1.6 Actividad 2: Capacitación y sensibilización a la población en los servicios que presta el tambo 56,000 496,000 694,000 1,246,000 0.4 2.1 Diseño de un plan de capacitación, sensibilización e información de los servicios que presta el tambo 18,000 432,000 648,000 1,098,000 0.4 2.2 Realización de Encuestas Socioeconómicas 18,000 36,000 18,000 72,000 0.0 2.3 Elaboración de Diagnósticos sociales 8,000 12,000 12,000 32,000 0.0 2.4 Difusión de información a entidades públicas 12,000 16,000 16,000 44,000 0.0 Actividad 3: Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos 20,905,000 11,159,000 12,683,000 44,747,000 14.9 3.1 Elaboración del Plan Básico de Gestión de Riesgo 20,000 20,000 20,000 60,000 0.0 3.2 Elaboración de Mapa de Riesgo 20,000 20,000 20,000 60,000 0.0 3.3 Generación de información metereológica 49,000 126,000 138,000 313,000 0.1 3.4 Compra de equipos para alerta temprana 15,300,000 6,800,000 6,800,000 28,900,000 9.6 3.5 Compra de bienes y servicios para atención directa 5,040,000 2,240,000 2,240,000 9,520,000 3.2 3.6 Talleres para prevención de riesgos y mitigación de desastres 192,500 693,000 1,197,000 2,082,500 0.7 3.7 Talleres de sensibilización en coordinación con INDECI 283,500 1,260,000 2,268,000 3,811,500 1.3 Actividad 4: Gestión del Programa 8,616,187 7,816,187 7,363,771 23,796,146 7.9 4.1 Gestión administrativa y operativa 8,511,187 7,711,187 7,258,771 23,481,146 7.8 4.2 Seguimiento, monitoreso y evaluación 105,000 105,000 105,000 315,000 0.1 Nota: los presupuestos son anuales.