Norma Legal Oficial del día 16 de noviembre del año 2019 (16/11/2019)


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TEXTO DE LA PÁGINA 53

El Peruano / Sábado 16 de noviembre de 2019

NORMAS LEGALES

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Informe de Evaluación y Plan de Acción", en el marco de la iniciativa IDI ­ OLACEFS Programa "EFS en lucha contra la Corrupción", evento que se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2019, en la ciudad de San Salvador, El Salvador; Que, la Iniciativa para el Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (por sus siglas en inglés, INTOSAI) trabaja de manera transversal para apoyar a alcanzar los objetivos estratégicos de la Organización y apoya a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países en desarrollo, en sus esfuerzos por mejorar de manera sostenible su desempeño, independencia y profesionalización; Que, la participación de la Contraloría General de la República en la "Reunión de Revisión del Informe de Evaluación y Plan de Acción", en el marco de la iniciativa IDI ­ OLACEFS Programa "EFS en lucha contra la Corrupción", tiene como objetivo revisar el proceso de planes de acción e informes de evaluación de los equipos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores participantes del Componente 1 - "Liderazgo mediante el ejemplo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la implementación de la ISSAI 30 ­ Código de Ética"; Que, a través de la Hoja Informativa N° 000096-2019CG/CREI, la Subgerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales da cuenta sobre la importancia de la participación de la Contraloría General de la República en dicho evento, señalando que le "permitirá dar a conocer y revisar el plan de acción y el proceso del informe de evaluación del equipo de trabajo de la EFS del Perú que participa en el Componente 1 del citado programa. Asimismo, contribuirá a enriquecer las relaciones con las EFS participantes y al fortalecimiento del posicionamiento técnico de la CGR a nivel internacional."; Que, en consecuencia, de acuerdo a lo expresado en la precitada Hoja Informativa, el alcance del evento está relacionado con la función de la Subgerencia de Integridad Pública de la Gerencia de Prevención y Detección, por lo que mediante Oficio Nº 000939-2019-CG/SGE, de fecha 06 de noviembre de 2019, se ha comunicado la participación de la señorita Ivi Irene Muñiz Gonzales, profesional de la Subgerencia de Integridad Pública, miembro del equipo designado para el Componente 1 - Liderazgo mediante el ejemplo de las EFS en la implementación de la ISSAI 30 ­ Código de Ética, en el precitado evento; Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y modificatorias, así como demás normativa aplicable, los gastos que irrogue la mencionada comisión de servicios serán financiados parcialmente con los recursos del Pliego 019: Contraloría General, como se precisa en el Memorando N° 001480-2019-CG/GAD de fecha 12 de noviembre de 2019, de la Gerencia de Administración; Que, conforme a lo informado por la Gerencia Jurídico Normativa mediante Hoja Informativa N° 000521-2019-CG/ GJN, sustentada en los argumentos expuestos en la Hoja Informativa Nº 000517-2019-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, resulta viable jurídicamente la emisión de la Resolución de Contraloría que autoriza el viaje en comisión de servicios al exterior que ha sido sustentado a través de la Hoja Informativa N° 000096-2019-CG/ CREI, emitida por la Subgerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales, y propuesto por la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, mediante Memorando N° 000535-2019-CG/GRI; En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias; Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; así como la precitada Ley N° 27619, su Reglamento y sus modificatorias; y la Resolución de Contraloría N° 3772019-CG; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señorita Ivi Irene Muñiz Gonzales, profesional de

la Subgerencia de Integridad Pública de la Gerencia de Prevención y Detección, del 17 al 23 de noviembre del 2019, a la ciudad de San Salvador, El Salvador, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Los gastos que se deriven de la presente comisión de servicios serán financiados parcialmente con recursos del Pliego 019: Contraloría General, según el detalle siguiente: viáticos parciales US$ 787.50 (5 días) y gastos de instalación US$ 315.00 (1 día). Artículo 3.- La citada profesional presentará al Despacho Contralor, con copia a la Subgerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales, un informe sobre los resultados de la comisión y las acciones que se deriven a favor de la Contraloría General de la República, así como un ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de concluida la comisión de servicios. Artículo 4.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional (www. contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría General de la República. Regístrese, comuníquese y publíquese. HUMBERTO RAMÍREZ TRUCIOS Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública Contralor General de la República (e) 1827639-1

Amplían plazo para que la Contraloría General apruebe normas técnicas que regulen la implementación del Sistema de Control Interno en el FONAFE y las empresas del Estado que se encuentren bajo su supervisión, así como para la SBS y las entidades del Estado bajo su supervisión
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 385-2019-CG Lima, 14 de noviembre de 2019 VISTOS: La Hoja Informativa N° 000031-2019-CG/GPREDE, de la Gerencia de Prevención y Detección; y la Hoja Informativa N° 000522-2019-CG/GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa de la Contraloría General de la República; CONSIDERANDO: Que, el artículo 7 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente; siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo; Que, el artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

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