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37 NORMAS LEGALES Sábado 16 de agosto de 2025 El Peruano / VISTO: El O fi cio N° 000315-2025-UI-PJ cursado por la señora Elizenda Quispe Castillo, Funcionaria Responsable de la Unidad de Integridad del Poder Judicial. CONSIDERANDO: Primero. La Sala Plena mediante Resolución Administrativa N° 000050-2024-SP-CS-PJ de 27 de diciembre de 2024, aprobó la Política Antisoborno del Poder Judicial, la cual rechaza y prohíbe expresamente el soborno en cualquiera de sus formas; para lo cual, asume compromisos en materia de prevención y administración de riesgos de soborno, adoptando una posición de tolerancia cero ante los sobornos en toda la entidad; y, establece principios y procedimientos que guíen el comportamiento de los jueces, funcionarios y servidores de la entidad y, de las personas y organizaciones públicas y privadas con las que se vincula. Segundo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 000219-2025- CE-PJ de 30 de junio de 2025, aprobó la Directiva del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial, cuyo objetivo es estructurar el sistema de gestión antisoborno y establecer el marco general de los procedimientos y actividades que debe desarrollar el Poder Judicial, con el fi n de cumplir los requisitos establecidos en la Norma ISO 37001. La referida directiva es de obligatorio cumplimiento para jueces, juezas, funcionarios y personal de las dependencias administrativas, jurisdiccionales; y partes interesadas en general del Poder Judicial, a cargo de los procesos que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno de la entidad. Tercero. La Funcionaria Responsable Unidad de Integridad del Poder Judicial, señala que en cumplimiento del numeral 7.6.3. de la Directiva del Sistema de Gestión Antisoborno, según el cual el Órgano de Gobierno del SGA debe llevar a cabo revisiones anuales del referido sistema, en concordancia con el numeral 6.4 de la Guía “Seguimiento y Medición del Sistema de Gestión Antisoborno y de Seguridad de la Información”, que establece el contenido que debe contemplar el informe de cumplimiento emitido por el Funcionario Responsable de la Unidad de Integridad en el marco de la revisión del desempeño del SGA. Además, agrega que el 5 de agosto de 2025 a las 14:30 horas, se reunieron en sesión ordinaria la Presidenta del Poder Judicial (en calidad de Alta dirección) y su persona (en calidad de O fi cial de Cumplimiento), con motivo de revisar el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a lo desarrollado en el Informe N° 00031-2025-UI-PJ, así como hizo de conocimiento el resultado de la auditoría interna llevada a cabo los días 14 y 15 de julio de 2025 por la empresa consultora Intedya, concluyendo en la suscripción del Acta N° 0001-2025-UI-PJ. En tal sentido, remite los documentos precedentes con la fi nalidad de informar al Órgano de Gobierno del Poder Judicial el desempeño del SGA, correspondiente al periodo de julio de 2024 a junio de 2025; para tal efecto, eleva el Acta N° 0002-2025-UI-PJ - Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno. Aunado a ello, informa que la ejecución de la auditoría externa por el organismo de certi fi cación internacional Global Certi fi cation Bureau, se encuentra prevista a realizarse los días 18 y 19 de agosto de 2025; por lo que eleva el Plan de Auditoría Externa con la fi nalidad de que sea aprobado por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial. Estando a lo expuesto, en cumplimiento del marco normativo del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial y con la fi nalidad de continuar con el proceso de certi fi cación del ISO 37001, solicita se sirva disponer las siguientes acciones: 1. Aprobar el Acta N° 001 “Acta de Revisión por la Alta Dirección”, suscrita por la Presidenta del Poder Judicial (en calidad de Alta Dirección) y la Funcionaria Responsable de Unidad de Integridad (en calidad de Ofi cial de Cumplimiento).2. Suscribir y aprobar el Acta N° 002-2025 “Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno”, que concluye, entre otros, que el Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial se encuentra conforme con los requisitos de la Norma ISO 37001. 3. Que la Unidad de Integridad elabore un Plan de Trabajo Anual para el seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) correspondiente al periodo comprendido entre septiembre del año 2025 a julio del año 2026. 4. Que la Unidad de Integridad realice capacitaciones continuas y permanentes, en especial sobre la Gestión de Riesgos y Directrices de Auditoría Interna en la Norma ISO 37001, para las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Antisoborno. 5. Revisar una vez al año, o cuando se requiera, los documentos normativos del Sistema de Gestión Antisoborno, a cargo de la Unidad de Integridad. 6. Aprobar el Plan de Auditoría Externa y autorizar la ejecución de la auditoría externa a realizarse el 18 y 19 de agosto del año en curso y disponer que se comunique a los dueños de los procesos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA). Cuarto. La Funcionaria Responsable de la Unidad de Integridad del Poder Judicial, mediante Informe N° 000031-2025-UI-PJ, concluye lo siguiente: 4.1 Se concluye que el Sistema de Gestión Antisoborno es conforme con los requisitos de la Norma ISO 37001, considerando los resultados de la Auditoría Interna del 14 y 15 de julio de 2025, y los resultados favorables de la medición de los indicadores 2024-2025. 4.2 Se seguirá incentivando la concientización del Sistema de Gestión Antisoborno y dando cuenta de forma oportuna de sospechas o conductas de soborno, conforme con lo establecido en la Política Antisoborno del Poder Judicial. 4.3 Se seguirá trabajando en la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno para que continúe siendo efi ciente y e fi caz. Quinto. Que, el artículo 82, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y e fi ciencia. En consecuencia, en mérito al Acuerdo N° 1091-2025 de la trigésima quinta sesión descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, llevada a cabo en la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fecha 11 de agosto de 2025, realizada con la participación de las señoras Tello Gilardi y Barrios Alvarado, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, SE RESUELVE:Artículo Primero.- Aprobar el Acta N° 001 “Acta de Revisión por la Alta Dirección”, suscrita por la Presidenta del Poder Judicial (en calidad de Alta Dirección) y la Funcionaria Responsable de la Unidad de Integridad (en calidad de O fi cial de Cumplimiento). Artículo Segundo.- Disponer la suscripción y aprobación del Acta N° 002-2025 denominada “Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno”. Artículo Tercero.- Disponer que la Unidad de Integridad elabore un Plan de Trabajo para el seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el cual deberá incluir actividades de capacitación en Gestión de Riesgos y Directrices de Auditoría Interna en la Norma ISO 37001, dirigidas a las áreas involucradas en el sistema; así como la revisión de los documentos normativos que lo conforman, entre otras acciones que contribuyan a fortalecer su implementación y mejora continua.