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PÆg. 278552 NORMAS LEGALES Lima, lunes 18 de octubre de 2004 3. Programa de Salud a. Ejecutores: i. Ministerio de Salud. ii. Gobiernos Regionales de San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. iii. Gobiernos Provinciales. b. Situación Entre los diferentes problemas de salud que afronta la Zona del Plan se encuentran la desnutrición infantil, la elevada mortalidad materna e infantil, la desnutriciónmaterna, las secuelas de los años de violencia, además de las limitaciones de cobertura de los servicios de sa- lud así como la ausencia de una efectiva coordinaciónentre el MINSA y ESSALUD. No se dispone de información sobre los recursos que destina la seguridad social a la Zona del Plan desuerte que en realidad se desconoce el monto total de recursos que el Estado proporciona para brindar servi- cios de salud a la población de la Zona, y por tanto elanálisis que sigue es bastante incompleto. c. Objetivos, Metas y Presupuestoc.1 Objetivo Objetivo General El Objetivo General del Programa es brindar a la población servicios de salud con un enfoque integral, de calidad, eficiente, oportuna, como resultado de un trabajo de responsabilidad compartida con la comuni-dad. Objetivos EspecíficosObjetivo Específico Uno: Atender las necesidades básicas en salud orientadas a la promoción de la sa-lud, prevención y control de las enfermedades más prevalentes, y en las áreas afectadas por la violencia además se darán servicios de atención de la saludmental. Objetivo Específico Dos: Promover estilos de vida y conductas saludables en todos los grupos de edad de lapoblación, reduciendo el impacto negativo de los ries- gos, y eventos sanitarios en las personas, familias y comunidades. Objetivo Específico Tres: Fortalecer la capacidad ins- titucional de los niveles de resolución, desde las Direc- ciones de Salud hasta los establecimientos del primernivel de atención de la salud. c.2 MetasLas Metas a alcanzar en el Programa de Salud se especifican en dos categorías: Metas de Actividadesy Metas de Resultados. Las primeras se refieren a la cantidad de servicios de salud que se proporcionarán a la población y a las personas, y las segundas serefieren a los resultados que se obtendrán con esos servicios en términos de mortalidad, cobertura de va- cunaciones, etc. La tasa de crecimiento para las pro-yecciones tiene en cuenta la mayor dotación de re- cursos financieros y supone una mejora significativa en la productividad de los agentes así como una im-portante ampliación de la cobertura de la población con servicios de salud. Metas de Actividades En el Cuadro II.4 se presenta las Metas de Activi- dades para toda la Zona. Se han identificado sólo las actividades más significativas, pero en realidad éstas comprenden una gama mucho mayor en el contextodel Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), en el cual la oferta de paquetes de atención comprende, por grupos de edad, diversas atenciones básicas ofre-cidas a las poblaciones de la zona. Algunas de estas atenciones se financiarán con el Seguro Integral de Salud (SIS).Cuadro II.4 PPD II. Programa de Salud para la Zona: Metas de Actividades (miles) Indicadores U.Medida 2004 2005 2006 2007 1 Atención materna Consulta 60.0 64.0 68.2 72.6 2 Vacunaciones Niños 102.8 109.4 116.4 123.9 3 Atención médica Consulta 1,238.4 1,321.2 1,409.6 1,504.0 4 Atenc. odontológica Consulta 59.4 63.8 68.5 73.6 Fuente: MINSA. Elaboración: CND Así vemos que en el período 2004-2007 las consul- tas de Atención Materna se elevarían de 60 mil a 72.6 mil, los niños menores de un año vacunados pasaríande 102.8 mil a 123.9 mil de suerte que se lograrían co- berturas epidemiológicamente suficientes para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en los infantes.Igualmente la Atención Médica, medida a través de las consultas, aumentaría en el período señalado de 1.2 millones a algo más de 1.5 millones y las consultas odon-tológicas se elevarían de 59.4 mil a 73.6 mil. Metas de ResultadosEn el Cuadro II.5 se detalla las Metas en términos de mortalidad materna por partos atendidos en estableci-mientos de Salud y total de partos atendidos en dichos establecimientos, asimismo se precisa las coberturas logradas con los distintos tipos de vacunaciones. Cuadro II.5 PPD II. Programa de Salud para la Zona: Metas de Resultados Indicadores U.Medi. 2004 2005 2006 2007 1 Mortalidad Materna No 300 280 262 245 2 Parto Institucional No 46,315 49,338 52,561 55,998 3 Cobertura Vacunc.DPT % 91 96 100 100 4 Cobertura Vacunc.ASA % 88 93 97 100 5 Cobertura Vacunc.BCG % 87 93 98 100 6 Cobertura Vacunc.APO % 90 95 99 100 Fuente: MINSA. Elaboración: CND c.3 Presupuesto y Metas de Inversión El Programa de Salud para el período del Plan tiene un presupuesto total de S/. 158.5 millones para el 2004 y au- menta progresivamente hasta alcanzar la suma de S/. 188.5 millones el 2007. Con estos recursos será posible mejo-rar significativamente los servicios y alcanzar las metas antes señaladas siempre y cuando se adopten diversas medidas de optimización del gasto (Cuadro II.6). Cuadro II.6 Plan de Paz y Desarrollo II. Programa de Salud. Zona Financiamiento 2004 2005 2006 2007 Gobierno Nacional 58,357 61,735 65,314 69,106 Gobierno Regional 92,021 97,095 102,459 108,130 Gobiernos Locales 8,101 9,059 10,124 11,308 Total (S/.Miles) 158,479 167,888 177,896 188,544 Gastos Corrientes 142,330 150,140 158,389 167,102 Inversiones 15,828 17,411 19,152 21,067 Otros de Capital 321 338 356 375 Fuente: Financ. 2004 MEF. Resto CND. Metas de Inversión: Equipamiento y Rehabilita- ción de Establecimientos de Salud Además se ha previsto mejorar los establecimientos de salud de la Zona del Plan postulándose instalar 42módulos Par - MP (los MP son un conjunto de equipo médico e instrumental quirúrgico para atenciones de emergencia en áreas aisladas) y ampliar o rehabilitar299 Puestos de salud, 20 centros de salud y cuatro hospitales, tal como podemos observar en el Cuadro II.7. Cuadro II.7. PPDII Programa de Establecimientos de Salud. Zona Financiamiento 2004 2005 2006 2007 2004-07 Total S/.Miles 15,828 17,411 19,152 21,067 73,457 Gobierno Nacional 7,226 7,949 8,744 9,618 33,536