Norma Legal Oficial del día 07 de febrero del año 2004 (07/02/2004)


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TEXTO DE LA PÁGINA 67

MORDAZA, sabado 7 de febrero de 2004
Columna Precio Moneda MORDAZA de Cambio Monto Negociado Moneda Nacional Monto Negociado Moneda Extranjera Monto de garantia Fecha de Deposito de Garantia Fecha de Entrega Plazo de Entrega Validaciones

NORMAS LEGALES
Columna Fecha de Incumplimiento Parte Incumplidora

Pag. 261633
Validaciones MORDAZA requerido cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3) MORDAZA requerido cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3) y debe ser igual al especificado en el Anexo 1 Debe tomar los valores 1,3,4, 5 o 6

Debe ser mayor que cero Se debe enviar un de los codigos especificado en el Anexo 7 Debe ser mayor que cero Debe ser igual a precio por cantidad. Cuando sea otra moneda debe estar convertida segun el MORDAZA de cambio. Debe ser igual a precio por cantidad. Cuando sea moneda nacional debe estar convertida al MORDAZA de cambio. Debe ser mayor que cero MORDAZA Requerido Debe ser mayor a la fecha de la operacion Debe ser mayor que cero y menor o igual a 90 si el MORDAZA de contrato es OR. Debe ser menor o igual a 3 cuando es una operacion de disponible (Tipo contrato : DD) Debe ser mayor a3 y menor o igual a 90 dias cuando el MORDAZA de contrato sea DEP. Debe ser menor o igual a 180 dias cuando el MORDAZA de contrato sea ED. El Numero debe estar registrado en la tabla de Operaciones de MORDAZA , Mesa o Reporte con estado igual a 3 Solo puede tomar los valores 1 o 3 cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3) Cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3) el RPJ debe ser igual al especificado en el Anexo 1 MORDAZA requerido cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3) Solo puede tomar los valores 1,2,3,4, 5 o 6

Estado

6. Archivo de Comitentes de MORDAZA y Mesa
Columna MORDAZA de Registro Mecanismo de Negociacion Numero de Operacion MORDAZA de Operacion Intermediario Codigo del Comitente Validaciones Debe ser igual a D Debe tomar los valores 21 o 22. Numero enviado en el archivo de operaciones de MORDAZA y Mesa Debe tomar los valores C o V. El RPJ del vendedor debe ser igual al especificado en el Anexo 1 Debe estar registrado en CONASEV. No debe repetirse en el archivo para un numero y MORDAZA de operacion el codigo de comitente. La suma de Cantidades de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser igual a la cantidad que aparece en el archivo de operaciones de MORDAZA y Mesa. De igual forma para comitentes de venta. La suma de monto moneda nacional de los comitentes de una operacion de compra deben ser igual al monto negociado que aparece en el archivo de operaciones de MORDAZA y mesa. De igual forma para los comitentes de venta. La suma de monto moneda extranjera de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser al monto negociado que aparece en el archivo de operaciones de MORDAZA y mesa. De igual forma para los comitentes de venta

Numero de Contrato Incumplido MORDAZA de Incumplimiento Parte Incumplidora Fecha de Incumplimiento Estado

Cantidad

Monto Negociado Moneda Nacional

5. Archivo de Operaciones de Reporte
Columna MORDAZA de Registro Fecha de Operacion Validaciones Debe ser igual a D Debe ser igual a la fecha de informacion cuando el estado sea 1 o 2 y menor o igual a la Fecha de Informacion cuando el estado sea 3, 4, 5 o 6 MORDAZA Requerido MORDAZA Requerido Se debe haber enviado en el archivo de Propuestas. El RPJ del reportante debe ser igual al especificado en el Anexo 1 El RPJ del reportado debe ser igual al especificado en el Anexo 1 El Producto debe estar registrado en el Registro Publico de Valores de CONASEV. Debe ser mayor que cero Se debe enviar uno de los codigos especificado en el Anexo 7 Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero Debe ser igual a precio contado por cantidad. Cuando sea otra moneda debe estar convertida segun el MORDAZA de cambio. Debe ser igual a precio contado por cantidad. Cuando sea moneda nacional debe estar convertida al MORDAZA de cambio. Debe ser igual a precio plazo por cantidad. Cuando sea otra moneda debe estar convertida segun el MORDAZA de cambio. Debe ser igual a precio plazo por cantidad. Cuando sea moneda nacional debe estar convertida al MORDAZA de cambio. Debe ser mayor que cero y menor o igual a 90 Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero Debe ser mayor que cero MORDAZA requerido Debe ser mayor que cero Solo puede tomar los valores 1 o 2 cuando el estado es ejecucion coactiva (estado = 3)

Monto Negociado Moneda Extranjera

Numero de Operacion Numero de Contrato Numero de Propuesta Reportante Reportado Producto Cantidad Moneda MORDAZA de Cambio Precio Contado Precio Plazo Monto Contado Moneda Nacional Monto Contado Moneda Extranjera Monto Plazo Moneda Nacional Monto Plazo Moneda Extranjera Plazo Tasa de Interes Monto de Cobertura Margen de Garantia Nº De Certificado de Deposito Valor nominal del CD MORDAZA de Incumplimiento

7. Archivo de Comitentes de Reporte
Columna MORDAZA de Registro Numero de Operacion MORDAZA de Operacion Intermediario Codigo del Comitente Validaciones Debe ser igual a D Numero enviado en el archivo de operaciones de Reporte Debe tomar los valores C o V. El RPJ del intermediario debe ser igual al especificado en el Anexo 1 Debe estar registrado en CONASEV. No debe repetirse en el archivo para un numero y MORDAZA de operacion el codigo de comitente. La suma de cantidades de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser igual a la cantidad que aparece en el archivo de operaciones. De igual forma para los comitentes de venta. La suma de monto contado moneda nacional de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser igual al monto contado que aparece en el archivo de operaciones de reporte. De igual forma para los comitentes de venta. La suma de monto contado moneda extranjera de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser igual al monto contado moneda extranjera que aparece en el archivo de operaciones de reporte. De igual forma para los comitentes de venta. La suma de monto plazo moneda nacional de los comitentes de una operacion de compra deben ser igual al monto plazo moneda nacional que aparece en el archivo de operaciones de reporte. De igual forma para los comitentes de venta. La suma de monto plazo moneda extranjera de los comitentes de un mismo numero de operacion de compra deben ser igual al monto plazo moneda extranjera que aparece en el archivo de operaciones de reporte. De igual forma para los comitentes de venta.

Cantidad

Monto Contado Moneda Nacional

Monto Contado Moneda Extranjera

Monto Plazo Moneda Nacional

Monto Plazo Moneda Extranjera

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