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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 24 de enero de 2009 389211 Se han considerado una dotación de 30 pares de parantes, así como 30 letreros por toda las temporadas ya que nuestro servicio de estacionamiento es durante todo el año. 3.1.3 Otros Costos y Gastos Variables.- Cuyo costo total por todo el año 2009 comprende lo siguiente: - Uniformes, comprende la vestimenta: fotochek, distintivos, bermudas, polo, zapatillas, gorro, canguro, que utilizan los cobradores y los ayudantes, El uniforme se entrega uno por año. Adicionalmente en la temporada de mayo a octubre se entrega a los cobradores y ayudantes un pantalón, una camisa y una casaca por razones de temporada invernal que tendrá identifi cación y logo de la Municipalidad para identifi car al personal responsable del cobro. - Linternas y pilas, estos materiales son para los del turno noche, se consideran para todo el año 2 linternas por cobrador y ayudante, las pilas se calculan en función al desgaste mensual promedio de 10 pares por linterna. - Conos de Seguridad, se ha previsto la adquisición de 60 conos de seguridad para las 4 playas para el ordenamiento de los accesos a los espacios de estacionamiento. - Otros Costos, como gastos por señalización para el pintado de sardineles, habilitación de vías, y espacios de parqueo. - Señalización, se a previsto también la adquisición de pintura de trafi co de color amarillo y blanco para la señalización de los 325 espacios ( I temporada), 214 espacios ( II temporada) y 325 espacios ( III temporada) en las 4 playas del distrito. (2 veces por año) - Rehabilitación de vías, consiste en la nivelación de terreno, compactación y manteniendo de las vías de acceso a los espacios de estacionamiento por todo el año. (las 3 temporadas) - Servicios de Terceros, es necesario fumigar y desratizar todas las playas del distrito a fi n de dar seguridad y mitigar cualquier tipo de enfermedades que pudiera causar por falta de higiene y desinfección. Se prevé efectuar 3 campañas de fumigación durante el año ya que contamos con 3 temporadas. IV COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Comprende los gastos que se incurre con la fi nalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre el cumplimiento del servicio y las condiciones de calidad del bien: Personal Administrativo, se ha considerado al siguiente personal: Cargo Dedicación del Servicio Temporada I Temporada II Temporada III Sub Gerente de Recaudación 25 % 15 % 25 % Secretaria 25 % 25 % 25 % Cajero 15 % 25 % 20 % Cargo Dedicación del Servicio Temporada I Temporada II Temporada III Liquidadores 100 % -.- 100 % Supervisores 100 % 100 % 100 % a) El Sub Gerente de Recaudación.- Es el Funcionario de mayor nivel en el área , y que dentro de sus funciones esta la Supervisión del buen funcionamiento de este servicio. b)La Secretaria de la Sub Gerencia de Recaudación.- Se encarga de apoyar las labores de tipeo, formulación de memorandums, informes, c) escritos, ofi cios y de cuadros estadísticos, relacionados con el estacionamiento de playas. d) Cajero.- Es la persona que decepciona de los cobradores los ingresos de las 04 playas, y efectúa el depósito correspondiente en la Tesorería de la Municipalidad. e) Liquidadores.- Se encargan de registrar el ingreso diario por turno, por cada cobrador. f) Supervisores.- Son las personas que se encargan de supervisar el buen funcionamiento del servicio y están en constante coordinación con la Subgerencia de Recaudación. Útiles de Ofi cina, En este rubro se ha considerado lo necesario y básico para llevar una adecuada administración y control de la recaudación del servicio, así como para la formulación de documentos, estadísticas e informativos que se requieran para la optimización y operatividad del mismo. El gasto previsto en útiles de ofi cina para todo el año esta distribuido en las 3 temporadas de la siguiente manera: a. Temporada I – 40% b. Temporada II – 20% c. Temporada III – 40% V. COSTOS FIJOS.- Incluyen los costos de consumo de agua, consumo de energía eléctrica y telefonía fi ja. Los costos fi jos se han determinado tomando como referencia el costo total del la Municipalidad y destinándole un porcentaje en función a lo que signifi ca el consumo de este servicio que se establece en el siguiente cuadro: SUMINISTRO % CONSUMO MENSUAL Agua 4% Energía Eléctrica 5% Telefonía Fija 15% ANEXO 01 “ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE PLAYA” Adjuntamos al presente, el cuadro “Estructura de Costos por el Servicio de Estacionamiento de Playa“ por cada Temporada (I, II, III) ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORADA PLAYA 2009 Del 1 de Enero al 22 de Abril del 2009 - 16 Semanas TEMPORADA I CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN POR TEMPORADA % DE DEPRECIACIÓN COSTO MENSUAL COSTO TEMPORADA COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL CONTRATADO (SNP) 177.600,00 Cobradores 40 PERSONA/MES. 850 100% 34000 136.000,00 Ayudantes 16 PERSONA/MES. 650 100% 10400 41.600,00