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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G32/G33/G36/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 15 de octubre de 2005 Nº Av. Jr. Calle Cuadra Lado Par Lado Impar Diagonal Paralelo Diagonal Paralelo 7 Almirante Guisse 22 5 23 5 10 Rivera Navarrete 26 10 TOTAL PARCIAL 108 193 78 187 TOTAL 566 Artículo Segundo.- Modifíquese el Artículo 14º a la Ordenanza Nº 137-MDL incorporada mediante OrdenanzaNº 140-MDL, bajo los siguientes términos: “Artículo 14º.- Apruébese la Nueva Estructura de Costos del Servicio y de Estimación de los Ingresos como Anexos I y II: ANEXO I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA Nº 137-MDL Concepto Cant. Unidad Costo % de % de Costo Costo de Unitario Dedica- De- Mensual Anual medida ción prec. COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA 813,960.00 Controladores 6 Unidad 1,300.00 100 7,800.00 93,600.00 ANEXO II MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE ESTIMACION DE INGRESOS Y TASAS A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ORDENANZA Nº 137-MDL HORARIO LUNES A SÁBADO DE 08,00 A 21,00 HORAS PERIODO 2005 Nº de espacios físicos Nº de horas al día que Nº de fracciones por Cantidad de espacios disponibles se presta el servicio cada 30 min. en una hora potenciales 566 13 2 14,716 Días Cantidad de espacios Porcentaje de uso de Cantidad de espacios potenciales los espacios por día usados efectivamente Lunes 14,716 52.31% 7,698 Martes 14,716 52.31% 7,698 Miércoles 14,716 52.31% 7,698 Jueves 14,716 52.31% 7,698 Viernes 14,716 52.31% 7,698 Sábados 14,716 38.55% 5,673 Porcentaje de uso Cantidad de espacios promedio en una usados efectivamente semana en una semana por cada 30 min. 50% 44,163 Cantidad de espacios Cantidad de espacios usados efectivamente en Nº de semanas en el usados efectivamente Costo total por la una semana por cada período en el periodo por prestación del 30 min. cada 30 min. servicio en el período 44,163 52 2,296,461 1,148,897 Costo por cada espacio Tasa a cobrar por Cantidad de espacios en 30 min. cada 30 min. usados efectivamente Ingreso proyectado en el período por en el periodo cada 30 min. 0.50 0.50 2,296,461 1,148,231 Ingreso proyectado en el Costo total por la período prestación del servicio Ingresos - Costos Porcentaje de en el período cobertura 1,148,230.62 1,148,896.50 -666 1.00Concepto Cant. Unidad Costo % de % de Costo Costo de Unitario Dedica- De- Mensual Anual medida ción prec. Cobradores 69 Unidad 870.00 100 60,030.00 720,360.00 COSTO DE MATERIALES 82,902.00 Tickets 1,914 Talonarios 2.00 100 3,828.00 45,936.00 Letreros 236 Unidad 47.00 100 11,092.00 Fotocheck 138 Unidad 7.00 100 966.00 Pintura de Tráfico 47 2 Glns 46.00 100 21,712.00 Disolvente 236 Glns 10.00 100 2,360.00Silbatos 152 Unidad 3.00 100 456.00 Tablillas 152 Unidad 2.50 100 380.00 OTROS COSTOS Y GASTOS V ARIABLES 218,974.50 Uniforme Completo 50,062.50 Refrigerios 1,846 Unidad 6.00 100 11,076.00 132,912.00Servicio de 3,000.00 36,000.00 Terceros COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,800.00 Mano de Obra Indirecta 75 1,900.00 22,800.00 COSTOS FIJOS 10,260.00 Agua 59.00 708.00 Energia Eléctrica 175.00 2,100.00 Telefonía Fija 442.00 5,304.00Telefonía Mobil 179.00 2,148.00 TOTAL 1,148,896.50