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NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2011 (30/01/2011)

CANTIDAD DE PAGINAS: 80

TEXTO PAGINA: 60

NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 30 de enero de 2011 435320 Para la temporada del 24 de Abril al 08 de Octubre se ha considerado 8 ayudantes Para la temporada del 09 de Octubre al 31 de Diciembre se considera un total de 9 ayudantes.. PLAYA Nº AYUDANTES I. TEMPORADA II. TEMPORADA III. TEMPORADA SOMBRILLAS 09 08 4 PAVOS 04 2 PIEDRITAS 02 2 YUYOS 01 1 TOTAL 16 08 09 III. COSTO DE MATERIALES.- 3.1 Costo de Materiales.- Representa el costo de los insumos o materiales usados directamente en la ejecución del cobro del servicio del costo total por el ejercicio 2009. El gasto previsto en costo de materiales para todo el año esta distribuido en las 3 temporadas de la siguiente manera: a. Temporada I – 40% b. Temporada II – 20% c. Temporada III – 40% 3.1.1 Tickets o boletos, es el comprobante de pago que se entrega a los conductores de vehículos que se estacionan en los espacios habilitados por la Municipalidad, se requiere que el material sea de buena calidad y presentación, contendrá información básica como: Ordenanza Municipal y Acuerdo de Concejo que lo autoriza y ratifi ca, respectivamente; tasa, bondades del servicio, así como deberes a cumplir durante su permanencia en la zona, otros que se considere. Se ha considerado para el año 2011 en sus tres temporadas y en los turnos día y noche la cantidad de 1550 millares aproximadamente de acuerdo a la capacidad de espacios usados. 3.1.2 Parantes y Letreros, permiten señalizar los espacios de estacionamiento, son ubicados en cada playa o vía habilitada indicando el número de la ordenanza que creo la tasa, el Acuerdo de Concejo que ratifi ca la Ordenanza Distrital, el monto de la tasa, el tiempo de tolerancia, el horario de cobro. Asimismo se instalaran letreros que señalicen espacios reservados para personas con discapacidad o madres gestantes, de forma tal que se distinga claramente. También se instalarán letreros para publicar entre los conductores de vehículos la prohibición de ingresar a las playas llevando consigo alimentos, bebidas alcohólicas y animales domésticos, por estar prohibidas en los artículos 8º y 10º de la ordenanza Nº 703º - MML. Se han considerado una dotación de 30 pares de parantes, así como 30 letreros por toda las temporadas ya que nuestro servicio de estacionamiento es durante todo el año. 3.1.3 Otros Costos y Gastos Variables.- Cuyo costo total por todo el año 2011 comprende lo siguiente: - Uniformes, comprende la vestimenta: fotochek, distintivos, bermudas, polo, zapatillas, gorro, canguro, que utilizan los cobradores y los ayudantes, El uniforme se entrega uno por año. Adicionalmente en la temporada de mayo a octubre se entrega a los cobradores y ayudantes un pantalón, una camisa y una casaca por razones de temporada invernal que tendrá identifi cación y logo de la Municipalidad para identifi car al personal responsable del cobro. - Linternas y pilas, estos materiales son para los del turno noche, se consideran para todo el año 2 linternas por cobrador y ayudante, las pilas se calculan en función al desgaste mensual promedio de 10 pares por linterna. - Conos de Seguridad, se ha previsto la adquisición de 60 conos de seguridad para las 4 playas para el ordenamiento de los accesos a los espacios de estacionamiento. - Otros Costos, como gastos por señalización para el pintado de sardineles, habilitación de vías, y espacios de parqueo. - Señalización, se ha previsto también la adquisición de pintura de trafi co de color amarillo y blanco para la señalización de los 325 espacios ( I temporada), 214 espacios ( II temporada) y 325 espacios ( III temporada) en las 4 playas del distrito. (2 veces por año) - Rehabilitación de vías, consiste en la nivelación de terreno, compactación y manteniendo de las vías de acceso a los espacios de estacionamiento por todo el año. (las 3 temporadas) - Servicios de Terceros, es necesario fumigar y desratizar todas las playas del distrito a fi n de dar seguridad y mitigar cualquier tipo de enfermedades que pudiera causar por falta de higiene y desinfección. Se prevé efectuar 3 campañas de fumigación durante el año ya que contamos con 3 temporadas. IV COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRA- TIVOS.- Comprende los gastos que se incurre con la fi nalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre el cumplimiento del servicio y las condiciones de calidad del bien: Personal Administrativo, se ha considerado al siguiente personal: Cargo Dedicación del Servicio Temporada I Temporada II Temporada III Sub Gerente de Recaudación 25 % 25 % 25 % Secretaria 25 % 25 % 25 % Cajero 15 % 15% 15 % Liquidadores 100 % 85 % 70 % Supervisores 100 % 100 % a) El Sub Gerente de Recaudación.- Es el Funcionario de mayor nivel en el área, y que dentro de sus funciones está la Supervisión del buen funcionamiento de este servicio. b) La Secretaria de la Sub Gerencia de Recaudación.- Se encarga de apoyar las labores de tipeo, formulación de memorándums, informes, escritos, ofi cios y de cuadros estadísticos, relacionados con el estacionamiento de playas. c) Cajero.- Es la persona que decepciona de los cobradores los ingresos de las 04 playas, y efectúa el depósito correspondiente en la Tesorería de la Municipalidad. d) Liquidadores.- Se encargan de registrar el ingreso diario por turno, por cada cobrador. e) Supervisores.- Son las personas que se encargan de supervisar el buen funcionamiento del servicio y están en constante coordinación con la Subgerencia de Recaudación. Útiles de Ofi cina, En este rubro se ha considerado lo necesario y básico para llevar una adecuada administración y control de la recaudación del servicio, así como para la formulación de documentos, estadísticas e informativos que se requieran para la optimización y operatividad del mismo. El gasto previsto en útiles de ofi cina para todo el año está distribuido en las 3 temporadas de la siguiente manera: a. Temporada I – 40% b. Temporada II – 20% c. Temporada III – 40% V COSTOS FIJOS.- Incluyen los costos de consumo de agua, consumo de energía eléctrica y telefonía fi ja. Los costos fi jos se han determinado tomando como referencia el costo total del la Municipalidad y destinándole un porcentaje en función a lo que signifi ca el consumo de este servicio que se establece en el siguiente cuadro: SUMINISTRO % CONSUMO MENSUAL Agua 3% Energía Eléctrica 5% Telefonía Fija 15%